时间:01-19人气:25作者:初爱丶
采购审计关键控制点包括供应商资质审核、合同条款核对、价格合理性评估和采购流程合规性检查。审计人员需查验供应商营业执照、税务登记证等文件,确保其具备合法经营资格。合同条款需明确交货时间、质量标准和违约责任,避免模糊表述导致纠纷。价格评估需参考市场行情,防止虚高报价或回扣行为。流程合规性检查重点关注招标、比价等环节是否透明公开,有无暗箱操作。
采购审计还需关注验收环节的真实性和付款依据的完整性。验收单需与采购合同一致,数量、质量需经双方签字确认,防止虚假验收。付款凭证需附发票、入库单等材料,确保资金流向清晰可追溯。审计人员需抽查采购记录,核对原始单据,杜绝重复报销或虚构交易。库存管理也是重点,定期盘点实物与账目是否相符,避免资产流失。
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